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转让协议中关于税收如何处理?

一、协议概述 本转让协议(以下简称本协议)旨在明确甲方(转让方)将其持有的公司/企业(以下简称目标公司)的全部或部分股权

一、协议概述<

转让协议中关于税收如何处理?

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本转让协议(以下简称本协议)旨在明确甲方(转让方)将其持有的公司/企业(以下简称目标公司)的全部或部分股权转让给乙方(受让方)。为保障双方权益,特就税收处理事宜达成如下协议。

二、税收处理原则

1. 甲方应确保在转让过程中,目标公司的所有税务事项均已合法合规处理。

2. 乙方在受让目标公司股权后,应继续履行目标公司的税务义务,并承担相应的税务风险。

3. 双方应遵守国家相关税收法律法规,确保转让过程中的税收处理合法、合规。

三、转让价格确定

1. 转让价格应包含目标公司股权的价值以及可能产生的税费。

2. 甲方应向乙方提供目标公司近三年的财务报表、税务申报表等相关资料,以便乙方评估转让价格。

3. 双方应根据转让价格及税费计算结果,确定最终转让价格。

四、税费承担

1. 甲方应承担转让过程中产生的税费,包括但不限于印花税、契税等。

2. 乙方在受让目标公司股权后,应承担目标公司的后续税费,包括但不限于企业所得税、增值税等。

3. 如因转让过程中产生的税费争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可依法向税务机关申请行政复议或提起诉讼。

五、税务申报

1. 甲方应在转让协议签订之日起30日内,向税务机关办理股权转让的税务申报手续。

2. 乙方应在受让目标公司股权后,继续办理目标公司的税务申报手续,并确保申报内容的真实性、准确性。

3. 如因税务申报问题导致双方产生纠纷,双方应友好协商解决;协商不成时,可依法向税务机关申请行政复议或提起诉讼。

六、税务争议处理

1. 如因转让过程中产生的税收问题导致双方产生争议,双方应友好协商解决。

2. 协商不成时,可依法向税务机关申请行政复议或提起诉讼。

3. 在争议解决过程中,双方应积极配合税务机关的调查,提供相关资料。

七、其他约定

1. 本协议中关于税收处理的规定,不构成任何税收筹划或避税行为。

2. 双方应遵守国家相关税收法律法规,不得利用转让协议规避税收。

3. 本协议中关于税收处理的规定,如与国家相关税收法律法规相冲突,以国家相关法律法规为准。

上海加喜财税公司服务见解:

在处理公司/企业转让协议中的税收问题时,双方应充分了解国家税收法律法规,确保转让过程中的税收处理合法、合规。上海加喜财税公司作为专业的公司转让平台,建议双方在签订转让协议前,咨询专业税务顾问,对转让价格、税费承担、税务申报等方面进行详细评估,以降低税收风险,保障双方权益。我们提供一站式公司转让服务,包括税务筹划、股权转让、公司注册等,助力企业顺利完成转让。